| Auditoría
Interna
Proceso
sistemático que lleva a cabo del Órgano de Control Interno
a las áreas administrativas y operativas de la CODHEM, mediante
la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación
y evidencia del cumplimiento de las funciones y objetivos
de dichas áreas, con el fin de diagnosticar la eficiencia
y calidad de los controles internos establecidos.
La práctica de tales auditorias conduce a la emisión de informes
que contienen resultados sobre el cumplimiento de la normatividad
que regula la actuación de la Comisión, lo que constituye
una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones
de los mandos superiores, al dictar aquellas medidas que se
consideren convenientes y necesarias para un mejor funcionamiento
de esta Defensoría de Habitantes.
• Auditoría
interna 2010
• Auditoría
interna 2009
• Auditoría
interna 2008
•
Auditoría
interna 2007
• Auditoría
interna 2006
Auditorías
Externas
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
en su carácter de Organismo Autónomo actualmente puede
ser examinado y auditado únicamente por el Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México, en términos de
lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracciones V y VI,
4 fracción III y 8 de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de México. No obstante ello, el Organismo
anualmente ha solicitado los servicios de un despacho
contable para ser auditado de forma financiera.
Con el objeto de contar con una administración transparente
en la aplicación de los recursos autorizados, desde
1996, esta Defensoría de Habitantes contrata año con
año los servicios de un despacho de auditores externos,
a efecto de reforzar y mejorar las acciones preventivas
y correctivas en el manejo de los recursos, a través
de mecanismos de fiscalización congruentes con el marco
legal normativo y de la implementación de estrategias
que favorezcan la optimización y aplicación del gasto.
La transparencia financiera del organismo se puede constatar
en los dictámenes anuales realizados a nuestros estados
financieros, como se muestra en los informes finales
de las auditorías contables externas más recientes.
Período
comprendido |
Despacho
contable |
Honorarios |
Dictamen |
01-
enero -1995 al 31- enero -1996 |
Portilla
y Compañia, Contadores Públicos, S.C. |
27,600.00 |
|
01-febrero-1996
al 31-enero-1997 |
01-febrero-1997
al 31-enero-1998 |
Portilla
y Compañia, Contadores Públicos, S.C. |
31,740.00 |
|
01-febrero-1998
al 31-enero-1999 |
Portilla
y Compañia, Contadores Públicos, S.C. |
35,650.00 |
|
01-febrero-1999
al 31-enero-2000 |
Portilla
y Compañia, Contadores Públicos, S.C. |
40,250.00 |
|
01-febrero-2000
al 31-enero-2001 |
Portilla
y Compañia, Contadores Públicos, S.C. |
43,010.00 |
|
01-febrero-2001
al 31-enero-2002 |
DMS
Asociados, S.C. |
41,400.00 |
|
01-febrero-2002
al 31-enero-2003 |
DMS
Asociados, S.C. |
43,470.00 |
|
01-febrero-2003
al 31-enero-2004 |
GALHER
Contadores Públicos, S.C |
46,575.00 |
|
01-febrero-2004
al 31-enero-2005 |
GALHER
Contadores Públicos, S.C |
49,835.25 |
|
01-enero-2005
al 31-diciembre-2005 |
GALHER
Contadores Públicos, S.C |
52,095.00 |
|
01-enero-2006
al 31-diciembre-2006 |
DEGOSHA
Internacional Consultores, S.A. |
56,950.00 |
|
| 01-enero-2007
al 31-diciembre-2007 |
DEGOSHA
Internacional Consultores, S.A. |
59,797.50 |
Auditoría
2007›› |
| 01-enero-2008
al 31-diciembre-2008 |
Despacho Freyssinier Morin Toluca S.C. |
74,750.00 |
Auditoría
2008 |
| 01-enero-2009
al 31-diciembre-2009 |
Despacho Freyssinier Morin Toluca S.C. |
80,640.00 |
Auditoría
2009 |
| |
|
|
|
|